Раз в неделю мы с заботой отбираем самые полезные новости для пользователя 1С!
Служба заботы ООО "Инженер-Центр" :)
Волжский
|Волгоград
|Камышин
Обзор ответов Линии Консультации №34 (16 октября 2017г.)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.53.35
Вопрос №1:
Необходимо сделать следующее:
Раздел Меню: Продажи – Продажи – Счета покупателям.
Откройте счет, который будет регулярно вставляться контрагенту.
Нажмите гиперссылку "Повторять?".
Укажите дату и периодичность выставления счета.(каждый квартал, месяц, год)
Нажать кнопку "ОК".
Для того чтобы выписать следующий счет на оплату откройте список счетов покупателям (меню: "Продажи" – "Продажи" – "Счета покупателям") и нажмите гиперссылку "Периодические счета".
Выделите шаблон счета и нажмите кнопку "Подготовить счет"
Вопрос №2
Как в программе оформить выходное пособие при увольнении?
Ответ:
Выполняются следующие действия:
I. Настройка вида расчета для начисления выходного пособия (Раздел Зарплата и кадры - Справочники и настройки - Настройки зарплаты - Расчет зарплаты – Начисления)
II. Расчет и начисление выходного пособия:
Начисление данных сумм выходного пособия производится вручную документом Начисление зарплаты (раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Все начисления). В табличной части на закладке Начисления введите вручную новые строки, нажав на кнопку Добавить .
Вопрос №3
Для вновь зарегистрированных организаций и ИП с 19.08.2017г. определение налогового периода по НДС производится по новым правилам (Федеральный закон от 18.07.2017 №173-ФЗ).
1. Если организация создана (ИП зарегистрирован) менее, чем за 10 дней до окончания квартала, то налоговый период для них – это период со дня образования (регистрации) до окончания квартала, следующего за кварталом, в котором организация создана (ИП зарегистрирован) (п. 3.1 ст. 55 НК РФ);
2. Если организация создана (ИП зарегистрирован) менее, чем за 10 дней до окончания квартала и ликвидирована (снят с регистрации) до окончания следующего квартала, налоговый период – период с даты создания по дату ликвидации(п. 3.2 ст. 55 НК РФ).
В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 реализованы новые возможности, поддерживающие данное изменение законодательства.
Организация, применяет ОСНО и зарегистрирована 26.09.2017 г.
Организация с 26.09.2017 по 30.09.2017 провела несколько операций, облагаемых НДС.
При формировании отчетов Книга покупок или Книга продаж за 3 квартал 2017г. программа выводит информационное сообщение: "Отчетность по НДС за 3 квартал 2017 года сдавать не нужно. Период с даты регистрации 26.09.2017 по 30.09.2017 включается в отчетность за 4 квартал 2017 года."
Программа не позволяет сформировать Декларации по НДС за 3 квартал 2017 года:
1. Выводится сообщение, информирующее о том, что сдавать отчетность по НДС за 3 квартал 2017 года не нужно;
2. Кнопка Создать не активна.
При формировании декларации по НДС за 4 квартал 2017 года программа сообщает, что в отчет будут включаться сведения с даты регистрации 26.09.2017 г.
Операции, проведенные в 3 квартале 2017 года отражаются в декларации по НДС за 4 квартал 2017 года.